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投标审计报告范文
2022年8月2日发
(作者:qq粘虫)

投标审计报告范文

根据集团公司20××年度审计工作计划广东省交通违法查询,审计部对×××工程

类招投标管理合规性进行审计文明礼貌主题班会。依据《招投标法》、《合同法》、《内

部审计准则》及公司有关管理制度规定,特制定本审计工作实施方案。

一、审计项目名称:×××工程类招投标管理审计

二、审计工作目标:通过检查化工建设部工程招投标管理相关

资料单位同意报考证明,对招投标整个过程进行合规性评价,对招投标管理中不合规不

完善的地方予以纠正,进而揭示违规行为手动挡汽车起步,促进招投标管理工作规范

化,实现招标的真实目标。

三、审计方式:就地审计三八节讲话。

四、审计范围及内容:

1、审计范围:×××建设部(原名建设管理部)20XX年1-12月

份工程施工招标、工程项目勘察、设计、监理招标。

2、审计内容:

2国网技术学院.1现有合作单位信息台账的建立健全情况;

2.2依据各项目部提报的招标计划等你爱我 陈奕迅,建设管理部门编制的招标

计划及审批;

2外汇局应用服务平台.各项招标相关资料事业单位面试题,其中包括投标邀请函发出数量、招标

文件的内容完整性与合规性、招标文件发出后投标前的澄清与答疑资

料;

2百度与60.4各项投标相关资料,包括投标人签到表、投标书;

2.5各项开标评标资料,包括开标记录、评委签到表、评标标

准、各评委评标记录表、所有评委评标汇总表、评标过程澄清与答疑

资料(含二、三次报价资料)及承诺函、评标报告(含各投标单位资信

业绩、投标报价、技术得分与商务得分、评委推荐中标第一、二、三

候选单位;

2.6各项定标审批是否符合公司规定、中标单位是否为评委推

荐排名中标第一候选单位、中标通知书承包范围与招标文件承包范围

是否一致、中标通知书中标金额是否投标报价及让利价一致、中标通

知书的内容完整性;

2.7合同管理,合同内容完整性、合规性、与招标文件内容有

没有实质性的变化白裙子女孩,签订是否及、合同审批流程是否合规、合同管理

台账是否完善与及时更新、合同的补充协议是否合理合规;

2女装流行趋势.8台账管理封顶,包括招投标记录台账、投标投标邀请函发出登

记台账、标文件发出登记台账、各标投标情况记录台账登记是否及时

完整。

五、审计组织及审计时间

1、审计组织:

总负责人:××××××

审计组长:×××

成员:××××××

2、计划审计时间:20××年2月24日至28日。

、具体工作方案:

本次审计十步杀一人 千里不留行,计划对×××建设部工程类招投标管理进行全面审

计。审计重点及人员安排为:

(1)审计重点:招标工作的合规性,包括是否存在有意排斥潜在

投标人的行为、招标文件内容是否全面沸点2,是否存在投标人编制投标不

统一的现象、是否有评标标准、评标是否公平公正、中标人是否为合

理的被评委共同推荐的第一候选单位、中标通告书中标金额与投标报

价及让利价是否一致、合同价格与投标报价及让利价是否一致、合同

要求的质量、工期、承包范围是否与招标文件要求的一致。

(2)审计人员分工:

①审计组组长×××:

负责与化工建设部招标办公室相关人员沟通,及时收集审计资

料(薛东泉、马文宇做好配合);

负责本审计范围内的工程施工招投标合规性的审查工作;

负责小组成员工作底稿的审核并及时安排审计取证;

负责编制审计报告咖啡粉怎么喝,并按时提报石家庄生活频道。

②审计组成员×××:

协助组长及时收集审计资料、协助组长编制审计报告;

负责本实施方案第2吃什么壮阳补肾.1投标单位信息管理、2对照三严三实查摆问题.8相关台账管理英雄联盟提莫符文,

的审查工作;

负责本审计范围内的工程勘察、设计招投标合规性的审查工作;

负责及时编制审查内容的工作底稿并取证;

完成组长交办的临时工作。

③审计组成员×××:

协助组长及时收集审计资料、协助组长编制审计报告;

负责本审计范围内的工程监理招投标合规性的审查工作;

负责及时编制审查内容的工作底稿并取证;

×××负责收集审计工作底稿、取证资料及审计报告的电子版

并将审计资料整理装订成册(薛东泉协助)你好毒歌词。

完成组长交办的临时工作。

六、审计工作要求

(一)要求被审计单位提供以下资料(电子版及纸质版):

1.能源集团公司招投标管理制度及化工建设部内部招投标管理

办法及岗位工作标准北屯。

2北京郊区好玩的地方.20XX年母亲节作文400四年级,全年基建工程类各项目上报的招标计划、建设管理

部编制并批准的招标实施计划、实施招投标记录台账、合同签订记录

台账。

开学寄语.应招标追梦的孩子,而未招标的申请、批准资料小学语文教学资源网。

4关于中国梦的名言.各项招投标相关的所有资料(包括:招标条件审批资料、招标

方案审批资料、潜在投标人资质资料、投标邀请函及发出记录、招标

文件(含评标标准)、答疑及澄清函、投标人投标记录、开标记录、评

标记录及评标过程中的答疑及澄清资料、各评委的评标表、评标汇总

表、评标委员会出具的评标报告、定标资料、中标通告书、中标人的

投标资料、合同等资料)可爱头像女生。

5端午节快乐图片带字祝福.根据审计工作需要碧螺春属于,需提供的其他资料。

(二)被审计单位做好配合工作业务员的工作计划。

(三)审计人员注意事项:

1、审计人员要做好审计工作底稿记录。审计底稿应记录审计项

目名称、审计人员姓名、实施审计的日期、审计过程记录及工作具体

内容、审计结论及发现的问题拼音教学。

2、审计工作底稿记录,要经复核人审查并加注意见女生网名可爱。底稿记录

要求层次分明、语句畅通、文字表达准确绝无仅有的绝是什么意思,为写审计报告打好基础爱着你永远不会改变。

、对审计中发现的问题,及时与被审计单位沟通文化建设论文,并做好取证曾国藩家书在线阅读。

在审计工作结束前,要求被审计单位负责人在取证单上签字确认小学描写冬天的诗句。

4、严格遵守保密原则汽车尾翼,除得到被审计单位及集团公司相关的许

可外里约奥运会乒乓球男单冠军,不得向外界提供任何资料在我歌声里。

5、坚持客观、公正原则,认真履行审计职责。

6、严格按工作方案进程进行审计工作,按分工各负其责复仇炎魂。

7、在审计过程中2019年国庆放假安排及调休安排,如果业务问题有不同意见端午最简短诗句,及时向审计组组

长反映、或逐级反映解决七夕节活动策划,个人意见可以保留个人简历特长怎么写,但必须服从项目负责

人或上一级的决定调节。

8、审计工作结束,及时整理被审计单位提供的所有资料、用品慢性喉炎的症状,

并做好移交工作年画图片。

×××公司审计部

20××年××月××日

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评论列表 共有 9 条评论

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包括开标记录

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(三)审计人员注意事项:1

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②审计组成员×××:协助组长及时收集审计资料

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审计人员要做好审计工作底稿记录

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协助组长编制审计报告;负责本实施方案第2吃什么壮阳补肾.1投标单位信息管理

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